Добрый день!
Большая просьба посмотреть, как правильно отражать перенос задолженности между договорами в теме
Перенос задолженности
Каким документом проводить такие зачеты-переносом задолженности или корректировкой долга?
Делала корректировкой долга-но он проводит только в части нашей задолженности по сч.60, сумма, которая закрывается сверх взаимозачета, остальное переходит на следующий месяц, тогда не идут акты сверки.
Если делаю переносом задолженности-акты сверки идут, но 60.2, который указываю в переносе, не закрывается потом счетом 60.1, а висит красным.
Подозреваю, дело в том, что сама по себе операция странная и нелогичная, но контрагенты как-то же проводят у себя ее.
Спасибо.