Как в 1С 8.3 отразить перенос задолженности между договорами?

NDS Reklama Image
Добрый день!

Большая просьба посмотреть, как правильно отражать перенос задолженности между договорами в теме Перенос задолженности

Каким документом проводить такие зачеты-переносом задолженности или корректировкой долга? 

Делала корректировкой долга-но он проводит только в части нашей задолженности по сч.60, сумма, которая закрывается сверх взаимозачета, остальное переходит на следующий месяц, тогда не идут акты сверки.

Если делаю переносом задолженности-акты сверки идут, но 60.2, который указываю в переносе, не закрывается потом счетом 60.1, а висит красным.

Подозреваю, дело в том, что сама по себе операция странная и нелогичная, но контрагенты как-то же проводят у себя ее.

Спасибо.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page